20 октября Группа компаний ЛенСпецСМУ опубликовала консолидированную отчётность сообразно МСФО...
21.10.2009
20 октября Группа компаний ЛенСпецСМУ опубликовала консолидированную отчётность сообразно МСФО за I полугодие 2009 года. В согласовании с отчетностью главные характеристики доходности (выручка, валовая и незапятнанная прибыль, EBITDA) возросли в 2-3 раза сообразно сопоставлению с подобным временем прошедшего года, а прибыльность сообразно показателю EBITDA достигла 39,9%. Следует отметить, что учётной политикой ЛенСпецСМУ предусмотрен способ совершенного завершения в признании выручки, докладывает пресс-служба компании. таковым образом, значимый рост характеристик доходности стал итогом рекордного за всю историю ЛенСпецСМУ ввода в эксплуатацию 413 тыс.кв.м. в 2008 году. Признание выручки производилось уже в 2009 году опосля обмера возведенных объектов недвижимости и сообразно мерке передачи прав на квартиры покупателям. Председатель совета начальников холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» В. А. Заренков откомментировал вывод отчётности: «Холдинг оказался готов к кризису, наступившему во 2-ой половине 2008 года, и сообразно итогам главного полугодия 2009 года смог показать гениальный результат. Мы не допустили ни 1-го нарушения либо просрочки сообразно нашим долговым обязательствам, и с истока года погасили кредитов и займов наиболее чем на 120 миллионов долларов. В принципе, мы могли бы прирастить нашу долговую нагрузку в 4 раза, и при этом не преступить никаких ограничений, наложенных на ЛенСпецСМУ в рамках соглашения сообразно кредитным нотам. активность фирмы располагаться под неизменным мониторингом рейтингового агентства Standard & Poor’s, и оно уже трижды с истока этого года подтвердило рейтинг ЛенСпецСМУ на уровне ‘B’, прогноз – стабильный. Это самый-самый высочайший рейтинг посреди всех строй компаний в рф и Восточной Европе». главные характеристики сообразно итогам I полугодия 2009 г.: валюта баланса Группы ЛенСпецСМУ составила 34.2 миллиардов руб.,
объём средств, привлечённых от покупателей (авансы приобретенные сообразно главный деятельности) составил 16.0 миллиардов руб.,
собственные средства за год возросли в 1,9 раза с 3.2 миллиардов руб. сообразно 6.0 миллиардов руб. (+87.7%),
выручка за 6 месяцев 2009 г. выросла в 2,1 раза сообразно сопоставлению с подобным временем прошедшего года и составила 9.6 миллиардов руб.,
валовая выручка – выросла в 2,3 раза,
EBITDA – возросла в 3,2 раза (1.7 миллиардов руб. за 6 мес. 2008 г. супротив 3.8 миллиардов руб. за 6 мес. 2009 г.),
чистая выручка – выросла в 2.5 раза сообразно 2,2 миллиардов руб.
Показатель
6М2009
6М2008
Изменение, %
Активы, тыс.руб.
34 205 149
32 076 721
+6.6%
денежный долг (кредиты и займы), тыс.руб.
6 637 726
5 345 432
+24.2%
незапятнанный денежный долг (кредиты и займы минус депозиты), тыс.руб.
5 039 583
4 463 432
+12.9%
Авансы покупателей приобретенные сообразно главный деятельности, тыс.руб.
16 041 221
19 794 140
-19,0%
личные средства, тыс.руб.
6 042 291
3 218 951
+87.7%
Выручка, тыс.руб.
9 593 341
4 614 686
+107.9%
Валовая прибыль, тыс.руб.
4 017 929
1 733 689
+131.8%
Проценты к уплате, тыс.руб.
415 409
280 529
+48.1%
незапятнанная прибыль, тыс.руб.
2 158 560
848 961
+154.3%
EBITDA, тыс.руб.
3 826 199
1 180 273
+224.2%
прибыльность сообразно показателю EBITDA
39.9%
25.6%
-
денежный долг / EBITDA
(рассчитывается на годичный основе)
1.02
3.26
-
EBITDA / Проценты к уплате
(рассчитывается на годичный основе)
9.14
2.94
-
Источник: www.bsn.ru
« В раздел